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VAT增值税在欧洲如何运作核算的
发布日期:2018-04-26 评论:0 收藏:0

VAT增值税在欧洲如何运作核算?

  举例说明:史蒂夫从印度(非欧盟国家)把耳机进口到英国,并在英国销售。为了做到这一点, Steve必须把进口的产品提交海关,以便他能够支付所有必要的进口税,包括VAT增值税和关税(如果适用)。

  史蒂夫想从印度进口10个产品到英国。每个产品的价值为10英镑。他需要支付20%的进口增值税,或20英镑(10个产品×单件2英镑增值税=20英镑增值税)。他向:税务局支付这笔款项,然后可将产品进口到英国。

  现在史蒂夫可以开始销售。他计划为每对耳机从顾客收取20英镑的费用。史蒂夫知道他在英国的每单销售都要收取VAT增值税。所以他把4英镑(20%的价格)的增值税包含在显示价格里,于是单件显示售价变为24英镑。玛丽亚,在英国的买家,看到并订购一对史蒂夫卖的耳机。当史蒂夫把耳机发货给玛丽亚,他还附上英国VAT增值税发票。

欧盟VAT增值税

 史蒂夫在财政期结束前:因此,当他向税务机关提交VAT增值税申报单时,他声明他已支付的增值税金额(海关的20英镑)和他迄今为止在销售额上收取的增值税金额(当他卖掉个耳机时收取4英镑)。史蒂夫现在可以从英国税务机关要求退回16英镑(即所支付的增值税和收取的增值税之间的差额)(请注意,此类追回可能需要批准)。税务机关向 Steve退回VAT增值税差异(这可能包括一个验证程序

史蒂夫在财政期结束前又售出了4件产品。他向税务局提交VAT增值税申报表文件。他声明他已支付的增值税(在海关的20英镑)以及他收取的增值税(4英镑×5单位=20)。

史蒂夫在财政期结束前又售出了5件产品。他向欧盟税务局提交VAT增值税申报表文件。他声明他已支付的增值付之间的税(在海关的20英镑),以及他收取的增值税(4英镑x6单位=24)。收取的增值税和支付的增值税之间的差额为4英镑,此金额必须支付给税务机关。进口商品的结构有多种,我们建议您向税务顾问进行咨询。

鼎卖网建议广大跨境电商卖家可以详细的咨询欧洲税务顾问,以便更好地在英国开展业务,避免出现店铺被封等纠纷。当然,鼎卖网作为跨境电商一站式服务社群,携手英国资深会计团队,也为广大跨境电商卖家朋友推出了VAT税号注册、VAT季度申报、欧洲税务登记等服务,为卖家朋友们保驾护航。

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